1、认真贯彻执行国家有关法律法规及上级公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德;
2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等;
3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划;
4、在审计工作分管领导的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:
(1)贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;
(2)财务状况、财务收支及有关经营活动;
(3)工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;
(4)企业对外投资、借款、担保情况;
(5)按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;
(6)企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;
(7)企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;
(8)公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
5、监督被审计单位执行审计决定情况;
6、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查;
7、负责党风廉政建设和纪检监察相关工作;
8、完成领导交办的其他工作。
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