岗位职责:
1. 审计监督:参与各类审计项目全流程实施,规范编制审计工作底稿,确保审计证据完整可追溯;负责审计资料的原始调查、归集、分类建档,并严格执行保密制度,保障审计信息安全。
2. 内控体系建设:协助制定、修订内控审计相关制度与标准化工作流程,提升审计工作规范性;参与内控手册的编制与迭代更新,推动内控要求嵌入业务全流程;协助开展制度执行情况检查,定期出具内控评价报告,识别管控漏洞并推动整改。
3. 其他工作:高效完成公司及部门交办的其他专项工作与临时任务,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1. 本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、法学(合规 / 经济法方向)等相关专业优先。
2. 具备内控审计、财务审计或合规管理相关实习经验者优先;有会计师事务所或大型企业内审部门实习经历者可优先考虑。
3. 熟练使用办公软件,能高效完成文档处理与基础数据分析;诚信正直,严守保密制度,具备优秀的沟通协调与团队协作能力;学习意愿强,主动跟进审计与合规领域的政策更新与专业知识;掌握数据分析工具者优先。