需求专业:
财务相关
岗位职责:
1、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档。
2、对所负责联系的子公司实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估。
3、参与审计工作管理,包括编制审计业务规范和工作指引、审计信息化建设、子公司内审工作考评、业务信息统计等。
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